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強化內審工作,提升工作質量

發(fā)布時間:2022-08-14作者:審計部瀏覽人數:

  今年以來,集團審計部堅持深入貫徹關于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的部署要求,持續(xù)推動集團建立完善內部審計監(jiān)督體系,圍繞基礎設施配套審計、財務內部審計以及合規(guī)管理等重點方面,深化審計內容,創(chuàng)新方式方法,取得了明顯成效。

  一是規(guī)范內審程序手續(xù)。結合集團工作實際,細化梳理審計部工作職責、各崗位職責,進一步明確內部審計流程。配合集團成本控制部、港城公司、港產公司、國港公司等部門和單位,完成月亮灣港城安置區(qū)、高端制造產業(yè)園等重點項目跟蹤審計服務單位招選工作,嚴格把關結算口徑、成本控制、付款方式等環(huán)節(jié)。每項審計工作結束后,根據審計成果組織復盤分析,對發(fā)現的問題及時梳理匯總,列為后期審計工作關注事項,整理形成了可執(zhí)行性文件,為開展其他項目審計工作提供依據參照。

  二是完善內審運轉體系。建立審計結果分析、轉化和運用機制,通過對集團本部以及各板塊、子公司開展年度財務審計工作,進一步梳理完善內審整改聯動、部門聯動等機制,形成整改合力,做到事事有結果、件件有落實。按照市總工會《關于開展2021年度工會經費計撥審查工作的通知》的要求,歸納總結審計工作中具有典型性、普遍性、傾向性、苗頭性的一系列問題,完成了集團2021年度工會經費計撥、上繳、管理、使用等情況的專項審計。

  三是加強學習苦練內功。積極組織部門人員針對性參加財稅協同管理、施工項目管理與三次經營、工程造價審計實務等專題的多場線上線下的學習培訓,內部形成濃厚學習氛圍。審計人員主動學習,針對不足查漏補缺,努力提高自身專業(yè)素養(yǎng),合理利用空余時間學習專業(yè)知識,踴躍報名參加財務、建筑、造價等考試。